11月6日,公司預算管理委員會在行政辦公樓四樓會議室召開2026年預算審查第一次專題會。公司黨委副書記、總經理陳嵩和其他在家公司領導、各部門負責人及預算編制相關人員參加會議。
會上,資產財務部首先就公司2025年生產經營預計完成情況及2026年預算總體安排作了通報,各相關部門結合職責分工,匯報了歸口預算指標的編制依據,重點對2026年預算指標與2025年預計完成情況差異較大的主要預算指標進行了對比分析。會議對各部門上報的預算指標逐項進行了審議。
陳嵩指出,公司2026年財務預算工作要聚焦降本增效,全力提升經營業績。要堅持戰略引領,統籌安全與發展大局。預算編制既要緊密結合2026年經營形勢,也要參考公司近年實際經營情況。要通過持續強化成本管控,摒棄不必要支出,精細管理各項開支,實現發電效益最大化,夯實持續盈利基礎。要持續加強預算執行管控,統籌協調各方面資源,不斷優化機組運維管理,著力提升機組整體效能,在鞏固已有經營成果的同時,確保2026年持續盈利。陳嵩強調,公司生產經營各項工作要圍繞貫徹落實省委省政府和集團公司能源保供部署要求,多措并舉保障機組穩定運行,實現平穩、可持續發展的長遠目標。




